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諸暨會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn):會(huì)計(jì)接觸最多是什么?

2023-08-13 10:20 作者:諸暨上元小張老師  | 我要投稿

  日常工作中,會(huì)計(jì)接觸最多是什么?上元君想應(yīng)該就是發(fā)票啦,面對(duì)不同的發(fā)票,還有不同情況的發(fā)票,會(huì)計(jì)實(shí)操中需要的事情還是比較多的。上元會(huì)計(jì)君想問下大家,如果在開發(fā)票之后,發(fā)現(xiàn)有問題想要作廢,這要需要哪些事情呢?那么上元會(huì)計(jì)君就來告訴你。

  首先上元會(huì)計(jì)想跟大家說說發(fā)票作廢需要注意的點(diǎn)。如果納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的,上元會(huì)計(jì)建議大家可以按以下方法處理:

 ?。?)購買方取得增值稅專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字增值稅專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。

  購買方取得增值稅專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息。

  銷售方開具增值稅專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅專用發(fā)票信息。

 ?。?)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。

  (3)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字增值稅專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。

 ?。?)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。

  上面內(nèi)容就是上元會(huì)計(jì)給大家總結(jié)四種情況,希望可以幫助到大家,在日常工作中,如果大家想要了解更多會(huì)計(jì)實(shí)操的內(nèi)容,可以選擇上元會(huì)計(jì)的金會(huì)計(jì)實(shí)操班,資深老會(huì)計(jì)手把手教學(xué)哦!

諸暨會(huì)計(jì)實(shí)操培訓(xùn):會(huì)計(jì)接觸最多是什么?的評(píng)論 (共 條)

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